我们企业是加工制造业,每月将生产成本转入完工产品,账面上生产成本没有余额。现在,问题是,发现之前冲暂估费用时多冲了0.12元,这个月调整过来,暂估费用就少冲了0.12元。导致生产成本的加工费账面与实际报销不符,结转生产成本的时候有余,在这种情况下,要把生产成本结平该如何处理?
兴奋的树叶
于2017-12-07 16:26 发布 979次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借生产成本 贷制造费用
2019-07-15 09:26:53

简单点可以,规范一些的话还是应该通过生产成本核算。
2019-04-01 15:28:25

你好,接下去是把制造费用的金额转到生产成本中 借:生产成本 贷:制造费用
2018-04-09 16:52:14

借;生产成本 贷;应付账款——暂估 0.12
做这个补充分录
2017-12-07 16:27:36

你好,这样分录对的,这个要按照实际人员帐实际岗位来计算分摊
2020-03-06 09:57:46
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