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plum
于2023-04-25 18:36 发布 317次浏览
何萍香老师
职称: 中级会计师
2023-04-25 18:45
你好!麻烦你稍等一下,我看下题
何萍香老师 解答
2023-04-25 18:55
甲公司自建办公楼的入账5000+1300=63001借,工程 物资5000借,应交税费一应增一进项650贷,银行存款56502借,在建工程 5000贷,工程 物资50003借,在建工程 1300贷,库存商品13004借,固定资产6300贷,在建工程 63005月折旧借,管理费用6300*(1-5%)/10/12贷,累计折旧6300*(1-5%)/10/12
2023-04-25 18:58
领用工程物资:借:在建工程5000 贷:工程物资5000领用原材料:借:在建工程1300 贷:原材料1300确认应付职工薪酬:借:在建工程400 贷:应付职工薪酬400借:固定资产6700 贷:在建工程6700固定资产入账价值=5000+1300+400=6700万元)
2023-04-25 19:02
2023管理费用为6700*(1-5%)/10=636.5(元)你看下
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何萍香老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.94 解题: 1278 个
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何萍香老师 解答
2023-04-25 18:55
何萍香老师 解答
2023-04-25 18:58
何萍香老师 解答
2023-04-25 19:02