送心意

何萍香老师

职称中级会计师

2023-04-25 18:45

你好!
麻烦你稍等一下,我看下题

何萍香老师 解答

2023-04-25 18:55

甲公司自建办公楼的入账
5000+1300=6300
1
借,工程 物资5000
借,应交税费一应增一进项650
贷,银行存款5650
2
借,在建工程 5000
贷,工程 物资5000
3
借,在建工程 1300
贷,库存商品1300
4
借,固定资产6300
贷,在建工程 6300
5
月折旧
借,管理费用6300*(1-5%)/10/12
贷,累计折旧6300*(1-5%)/10/12

何萍香老师 解答

2023-04-25 18:58

领用工程物资:
借:在建工程5000
   贷:工程物资5000
领用原材料:
借:在建工程1300
   贷:原材料1300
确认应付职工薪酬:
借:在建工程400
   贷:应付职工薪酬400
借:固定资产6700
   贷:在建工程6700
固定资产入账价值=5000+1300+400=6700万元)

何萍香老师 解答

2023-04-25 19:02

2023管理费用为6700*(1-5%)/10=636.5(元)你看下

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