送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-11 10:47

具体怎么操作呢?

景方💞 追问

2017-12-13 19:22

老师还有我现在每个月开票的时候我做的会计分录是:借:工程结算贷:应收帐款。这样做对吗?我下个月要确认收入又用哪个科目来冲工程结算科目呢

方亮老师 解答

2017-12-10 20:52

1、不需要处理。 
2、进项税额年末需要与销项税额对冲结平。

方亮老师 解答

2017-12-11 11:48

借:应交税费-应交增值税-销项税额 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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相关问题讨论
你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2017-08-04 13:47:52
不会有余额的,你进项销项不结转到这个科目吗
2019-02-25 17:43:13
交纳时,借应交税费一未交增值税,贷银行存款,
2018-10-15 11:27:12
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