甲公司为增值税一般纳税人,本年3月“应交税费--应交增值税”科日贷方的销售税额为200000元,借方的进项税额为120000元,期初无留抵税额。。 要求:对甲公司相关业务进行账务处理,
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于2023-04-27 15:14 发布 560次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-04-27 15:16
你好; 月末做结转分录即可; 这样 会缴纳8万增值税的; 借 应交税费-应交增值税 -销项税 20;贷应交税费-应交增值税- 进项税12; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8; 贷应交税费-未交增值税8 ; 单位是万元哈;
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