送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-11 14:08

借:应付职工薪酬2700,其他应收款100贷:银行存款2700

袁老师 解答

2017-12-11 14:09

借:应付职工薪酬2800,贷:其他应收款100,银行存款2700

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-12-11 14:15

@袁老师:实际发放的时候呢

袁老师 解答

2017-12-11 14:32

这个就是发放的啊

忧伤的小蚂蚁 追问

2017-12-11 14:48

@袁老师:那这个100没有发放啊,我就发2700,这个100挂其他应收款怎么办

袁老师 解答

2017-12-11 15:24

这个就是扣款的时候:借:其他应收款贷:管理费用

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相关问题讨论
你好,在今年做 补计提工资分录 就是了
2020-03-27 11:50:03
你好,收回多发工资就做发放工资相反分录就是了 借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 ——工资
2020-01-05 19:56:38
收到工资确认收入,发放工资作为成本。
2019-11-13 14:10:55
您好 做您计提跟发放工资相同的红字分录
2019-08-20 10:15:20
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-07-17 17:12:48
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