送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-28 17:54

你好,就是借管理费用,办公费贷其他应付款,然后二级科目,它体现了暂估,本来应该是挂个人或者是企业。

标致的春天 追问

2023-04-28 18:02

有2个在一块

借 管理费用/办公费用2万      贷  其他应付款/暂估费用2万
 借本年利润2万  贷  管理费用/办公费用2万

这个暂估是为了干嘛,为了平衡利润吗

郭老师 解答

2023-04-28 18:04

对的,是的,为了降低利润,第二个是结转损益

标致的春天 追问

2023-04-28 18:24

那这个暂估后面需要冲销点吗?

标致的春天 追问

2023-04-28 18:24

怎么冲销

郭老师 解答

2023-04-28 18:31

以后需要红冲的,借其他应付款,借管理费用负数,收到了发票就可以红冲。

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相关问题讨论
借其他应付款 借管理费用负数
2024-08-16 09:51:38
您好, 可以的,分录就是这么做
2021-01-22 10:21:23
你好,没错的,就是这么做账。
2022-08-04 14:49:06
同学你好 对的 是这样做的哦
2021-03-04 14:11:00
你好,就是借管理费用,办公费贷其他应付款,然后二级科目,它体现了暂估,本来应该是挂个人或者是企业。
2023-04-28 17:54:50
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