送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-12 13:30

借;管理费用   贷;应交税费(进项税额转出 )

池筱塘 追问

2017-12-12 13:32

老师 我已经认证过得发票 比如100块 税17个点 是不是 借 管理费用-业务招待费83   应交税费-进项税额转出 17  贷银行存款 100

邹老师 解答

2017-12-12 13:33

你好,在你之前做账的基础上   借;管理费用   贷;应交税费(进项税额转出 ) 金额就是你之前计入进项的税额部分

池筱塘 追问

2017-12-12 13:39

老师 您的意思是抵扣的17块钱 最终要计入管理费用了 ,那进项税额转出是不是要做结转的分录呢 如何做

邹老师 解答

2017-12-12 13:43

你好,是的 
借:管理费用  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

池筱塘 追问

2017-12-12 14:08

老师 那我原来的招待费的报销分流是借 管理费用 业务招待费    应缴税费-应交增值税 进项税  贷银行存款还是  借 管理费用 业务招待费    应缴税费-应交增值税 进项税额转出 贷银行存款

邹老师 解答

2017-12-12 14:09

你好,原来分录是   
借 管理费用 业务招待费 应缴税费-应交增值税 进项税   贷银行存款

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