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百战百胜
于2023-05-05 14:37 发布 246次浏览
朴老师
职称: 会计师
2023-05-05 14:38
同学你好暂估的话一般是借管理费用贷应付账款暂估这样
百战百胜 追问
2023-05-05 14:40
在22年在收到票会计分录做借管理费用贷应付账款暂估
朴老师 解答
2023-05-05 14:48
收到发票的时候红冲暂估的按照发票做账
2023-05-05 15:25
好的 那 21年12月支付水电费,没有票可以计预付账款,吗?
2023-05-05 15:36
没有发票可以计入往来科目的
2023-05-05 16:53
邮寄费可以计入办公用费吗?
2023-05-05 16:55
就是给客户寄文件的
2023-05-05 17:04
同学你好可以计入办公费的
2023-05-05 17:09
好的 谢谢老师
2023-05-05 17:16
满意请给五星好评,谢谢
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.98 解题: 439957 个
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