送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-05-06 21:27

您好,这个是重分类科目,应收账款的负数就是预收账款的正数

标致的春天 追问

2023-05-06 21:40

之前会计有记账,我现在按照他一样的分录重新记一遍,但是余额表应收和应付不一致,
他余额表的 应收账款和应付账款 都是在贷方,金额是正数
我是都在借方,金额是负数。
我想知道为什么会出现这样,
给您发2个图,这个是他之前记账的

标致的春天 追问

2023-05-06 21:41

这个是我重新记的,跟他不一样。
应收和应付都在借方负数了

刘艳红老师 解答

2023-05-06 21:42

他用的是预收或预付吧

刘艳红老师 解答

2023-05-06 21:42

或都他的软件自带重分类科目

标致的春天 追问

2023-05-06 21:58

他用的是应收和应付,因为凭证打印出来已经在我这。
可能是您说的自带重分类科目。
那这个情况,填写资产负债表的时候 他有应收   预收  预付(都是正数)

我填的只有应收和应付  ,且金额是负数,(除了应收应付 其他的行都是一致的)
我的是错的吗?需要怎么处理

刘艳红老师 解答

2023-05-06 21:59

你直接用预收 预付就可以了

刘艳红老师 解答

2023-05-06 21:59

他的财务软件自带重分类的

标致的春天 追问

2023-05-06 22:34

您是说全部的应收账款都改用预收
全部的应付都改成预付吗?

刘艳红老师 解答

2023-05-07 09:31

没有发票的就用 预付或预收,有发票的就用应收应付

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