老师你好, 1、纳税申报表与税盘之间出现1角差异,调整入营业外支出,请问这个能在企业所得税汇算清缴税前扺扣?如能,是在A105000,行30填写? 2、支付材料款给供货商,供应商没有发票提供给我公司,请问调增填A105000表哪一栏?
呜啦啦啦
于2023-05-08 11:27 发布 219次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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具体情况要根据营业外支出的性质来决定,如果是经常性支出,则可以填写企业所得税月(季)度预缴纳税申报表;如果是一次性支出,则可以填写企业所得税减免纳税申报表。
2023-03-24 17:59:03
对的,没错就是做个人所得税的汇算清缴
2021-12-26 18:59:26
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
需要看你的企业类型
独资企业、合伙企业、工商户,投资者做的是经营所得汇算清缴
2020-03-25 21:00:04
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