我10月份收到一张专用发票,当时分录是借工程施工-间接费用 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款 11月份才认证了此张发票,我会计分录应该怎么做
惘然
于2017-12-13 13:10 发布 771次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-13 13:13
借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费--待抵扣税款
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借:应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应交税费--待抵扣税款
2017-12-13 13:13:18
同学你好
这样就可以了吗——对的;
2022-04-08 09:53:39
你好,可以的
2017-06-05 09:57:50
你好,认证,转出是这样做账务处理的
2018-09-06 15:59:04
你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18
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惘然 追问
2017-12-13 13:15
袁老师 解答
2017-12-13 13:56