新注册公司,账上还没有钱。买贴花,我垫支的费用,借:管理费用 贷:其他应付款—我 ,然后以后报销的时候 借:其他应付款—我 贷:现金 ,这样可以吗
爱吃萝卜的小马驹
于2017-12-15 21:14 发布 645次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息