送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-18 11:02

年末财务管理工作一般要求其他部门员工及时报账,并及时归还大额备用金,具体要求包括及时上缴已计入预付账款、其他应付款、长期待摊费用及预提费用的发票,取得发票后及时入账计入成本费用,与供应商、客户核对往来账,维护好供应商的关系及时支付大量采购款,安排业务人员及时对客户的大额且账龄较长的应收账款进行催收工作,与仓库人员、行政部门人员协作做好年末原材料、库存商品、周转材料及固定资产的盘点工作,做到账实相符,盘亏的资产如为人为原因需将责任细分到个人,纳入考核,追究责任,与人力资源部门做好员工人员(招聘新进与离职)管理、档案管理、工资社保公积金的年终清算等,另外还有根据全年财务指标对业绩部门进行考核、协助人力资源部门做好提成、年终奖的核算等工作,财务部门内部做好全年会计资料、档案的整理、归档工作。

王雁鸣老师 解答

2017-12-18 11:03

您好,比照以下通知处理,谢谢。 
关于年末报账工作安排的通知 
集团公司各处室、所属各专业公司 
        临近年末,为了便于财务管理处年终结账工作的顺利进行,现 
将有关事宜通知如下,请集团公司各处室、所属各专业公司给予支 
持并遵照执行: 
   
一、20XX年度在财务管理处凡有借款未报账的职工请于20XX年12月25日前到财务管理处办理票据冲帐及还款手续,清理往来款项。到期未办理的,财务管理处将从其工资中扣除,直至借款扣完为止。 
   
二、我公司涉及的往来单位请经办人及时与财务管理处核帐索票索款,进行清帐处理。 
   
三、所有20XX年度票据请于20XX年12月25日之前报销入帐,跨年度票据不予办理报销。 
   
四、20XX年12月25日以后停止办理转账、报账等业务,20XX年元旦放假以后,恢复正常业务。 
   
     
特此通知 
 

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