营业外收入是扣了供应商款项,有实际业务,对方已经 问
不需要,这个就是应该缴税的 答
老师 你好 ,公司注销时 应付职工薪酬,其他应付款 问
工资发放吗?不发放的话,红冲计提的借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。 其他应付款不需要支付的,借其应付款贷营业外收入。 答
老师您好,我们收入是出口服务收入70,成本10万,这样 问
你好,你是想问所得税交多少吧,70-10=60小于300万,税率5%,60*5%=3万元。企业所得税交3万。四季度预缴的时候可以多计提一些费用,等汇算的时候纳税调增,再交一些,应该可以了。如果你们的这个出口服务业的利润都很高的话,不建议做其他筹划。 答
公司25日结账,已确认本季度应交税款。但是27日又 问
你好,其实税务局是只看时间的。你可以下个月再交,但是税务局是不管你内部什么时候结账的,税务局就是31号。 所以你要做正规的话就正常进入到本月的收入和支出。 答
老师在哪可以看到餐饮成本核算的课? 问
您好,这个课的,要问下客服,是他们负责这块 答
5、2x18年6月30日 , 华联实业股份有限公司与甲公司签订了一项为期4年的服务合同,为其游乐园提供保安、保洁以及维修服务。合同约定的服务费总额为400万元,甲公司在合同开始日预付200万元,其余服务费分2次、于19年12月31日,20年12月31日支付。该合同于2x18年6月30日开始执行。企业于每年的年底确认收入,结转成本。华联公司预计合同总成本为320万元;截至18年12月31日,华联公司累计发生成本40万元,预计未来还将要发生成本280万元;截至19年12月31日,华联公司累计发生成本120万元,预计未来还将要发生成本200万元;截至20年12月31日,华联公司累计发生成本220万元,预计未来还要发生成本120万元。发生的成本均用银行存款支付,编制华联公司18、19、 20三年的会计分录,不考虑税费。
答: 同学,您好,很高兴为您解答。
出售原材料(确认收入结转成本)分录:借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费这样写对吗?
答: 是的,对的,是的,是的,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
技术服务合同,项目验收确认收入和结转成本的会计分录?
答: 你好 确认收入,借;预收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 结转成本,借;主营业务成本,贷;劳务成本 等科目
小鑫老师 解答
2023-05-19 17:52