公司开业的时候当时的账务处理是:借:其他应收款-法人200万 贷:实收资本200万现在其他应收款数字太大我能否调整把它对冲回来减少注册资本如果可以,在对冲时,凭证后面附什么东西?
奔奔
于2017-12-20 09:56 发布 778次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-20 09:58
您好!你找个没有收到钱,根本不要做这个实收资本
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等实际到账就做借银行 贷实收资本
2019-08-02 08:54:36
你好,没有到位不需要挂账其他应收款的
需要把之前挂账 的分录冲销的
2018-06-13 17:19:27
您好!你找个没有收到钱,根本不要做这个实收资本
2017-12-20 09:58:18
你好 没有其他合适的科目,现在是认缴了咋还垫资呢
2020-07-01 12:23:27
你好,可以这样处理
2016-10-25 18:41:44
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