送心意

学堂答疑王老师

职称中级会计师,初级会计师,注册会计师

2017-12-22 16:29

需要开具红字发票,红字发票开具需写清楚当时对应开具的蓝子发票对应发票号,开具红字发票后按正确的单位重新开具蓝字发票,一直不明白的是,你这开票到底是销售业务还是采购业务,如果是销售发票开错了,为什么会影响增值税专用发票抵扣联的扫描??可以把问题再表述清楚一点吗?

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相关问题讨论
你好,如果属于可以抵扣的范围,是可以抵扣的
2019-10-15 16:01:19
您好 请问您有没有选择日期查询
2020-06-14 00:06:57
你们税负多少?税负=实际缴纳增值税/不含税销售额,实际缴纳增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2020-01-04 09:37:38
你好!可以分月分次认证,具体金额根据你们行业的税负率计算
2019-07-30 02:32:44
你好,进项抵扣和开票给谁无关,所以是可以抵扣的
2018-04-12 22:32:54
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