老师,我问个问题:2月份的时候做了一笔,借:应付账款--X供应商 170 贷:银行存款170。现在发现这个供应商做错了,应该是Y供应商,这一笔应该怎么冲,然后做正确的?
Q
于2023-05-30 21:07 发布 204次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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你好,就是你写的前两行分录。
2020-08-02 22:43:54
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
你好,是的
2016-11-28 16:20:09
你好,之前有做这个分录吗?
借;销售费用,贷;应付账款
2019-08-20 21:00:51
如果没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算
2018-11-02 14:07:43
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