送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-22 14:47

您好!计入预付账款,然后每个月摊销

~cyy~ 追问

2017-12-22 14:57

老师,款是代付的,我挂了其他应付款,那摊销的分录怎样做?

宋生老师 解答

2017-12-22 15:02

你好!你一样要借预付账款 贷其他应付款 
然后分摊的时候,借管理费用 贷预付账款

~cyy~ 追问

2017-12-22 15:12

好的,谢谢老师!

宋生老师 解答

2017-12-22 15:17

你好!不客气的。

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相关问题讨论
同学你好 计入福利费
2022-01-19 14:12:50
你好,为什么不走账呢,如果不走账,付的款项只能挂往来账
2020-03-24 16:08:54
你好,计入福利费用的。
2020-04-17 12:12:58
是的,需要写公司名字才可以
2020-04-16 13:49:23
您好!计入预付账款,然后每个月摊销
2017-12-22 14:47:31
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