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~cyy~
于2017-12-22 14:46 发布 821次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-22 14:47
您好!计入预付账款,然后每个月摊销
~cyy~ 追问
2017-12-22 14:57
老师,款是代付的,我挂了其他应付款,那摊销的分录怎样做?
宋生老师 解答
2017-12-22 15:02
你好!你一样要借预付账款 贷其他应付款 然后分摊的时候,借管理费用 贷预付账款
2017-12-22 15:12
好的,谢谢老师!
2017-12-22 15:17
你好!不客气的。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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~cyy~ 追问
2017-12-22 14:57
宋生老师 解答
2017-12-22 15:02
~cyy~ 追问
2017-12-22 15:12
宋生老师 解答
2017-12-22 15:17