送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-22 14:47

您好!计入预付账款,然后每个月摊销

~cyy~ 追问

2017-12-22 14:57

老师,款是代付的,我挂了其他应付款,那摊销的分录怎样做?

宋生老师 解答

2017-12-22 15:02

你好!你一样要借预付账款 贷其他应付款 
然后分摊的时候,借管理费用 贷预付账款

~cyy~ 追问

2017-12-22 15:12

好的,谢谢老师!

宋生老师 解答

2017-12-22 15:17

你好!不客气的。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...