送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-22 16:30

您好!如果你计入的其他应付款,就不用写在实收资本了

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 16:47

可以月底直接汇总借库存现金或银行存款  贷 :实收资本

宋生老师 解答

2017-12-22 16:48

你好!老板承担费用的时候你怎么做的分录。

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 16:52

比如借:管理费用  贷:库存现金

宋生老师 解答

2017-12-22 16:55

您好!不对,你这个现金怎么来呢

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 16:58

您好!那应该怎么做账呢?

宋生老师 解答

2017-12-22 16:59

您好!你不是法人垫付吗。应该是借管理费用 贷其他应付款-法人

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 17:03

老板垫付这些业务来说,也就是货币资金余额为0,其他应付款余额是法人总共付款金额

宋生老师 解答

2017-12-22 17:04

您好!是的。就是这样的。

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 17:07

那法人垫付的这些业务也就不需要在现金或银行日记账体现?可以吧其他应付款换成实收资本吗、

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 17:10

购材料预付款时借:应付账款  贷:其他应付款-法人

宋生老师 解答

2017-12-22 17:23

你好!是借预付账款,不是应付。

丢了微笑拿什么伪装 追问

2017-12-22 21:07

预防账款业务不多,直接记在应付科目

宋生老师 解答

2017-12-22 21:16

您好!也可以的。看你自己了

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