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丢了微笑拿什么伪装
于2017-12-22 16:29 发布 1038次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-22 16:30
您好!如果你计入的其他应付款,就不用写在实收资本了
丢了微笑拿什么伪装 追问
2017-12-22 16:47
可以月底直接汇总借库存现金或银行存款 贷 :实收资本
宋生老师 解答
2017-12-22 16:48
你好!老板承担费用的时候你怎么做的分录。
2017-12-22 16:52
比如借:管理费用 贷:库存现金
2017-12-22 16:55
您好!不对,你这个现金怎么来呢
2017-12-22 16:58
您好!那应该怎么做账呢?
2017-12-22 16:59
您好!你不是法人垫付吗。应该是借管理费用 贷其他应付款-法人
2017-12-22 17:03
老板垫付这些业务来说,也就是货币资金余额为0,其他应付款余额是法人总共付款金额
2017-12-22 17:04
您好!是的。就是这样的。
2017-12-22 17:07
那法人垫付的这些业务也就不需要在现金或银行日记账体现?可以吧其他应付款换成实收资本吗、
2017-12-22 17:10
购材料预付款时借:应付账款 贷:其他应付款-法人
2017-12-22 17:23
你好!是借预付账款,不是应付。
2017-12-22 21:07
预防账款业务不多,直接记在应付科目
2017-12-22 21:16
您好!也可以的。看你自己了
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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