老师,你好!咨询一下实操的问题,以前年度的应收账款多计了,从而也让主营业务收入多计了,现在要怎么调整啊,我当时记账时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项),现在要怎么调整啊,汇算清缴已经做了。我是这样做的对吗:借:以前年度损益调整-主营业务收入 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-主营业务收入
余伟彬
于2023-06-05 10:58 发布 223次浏览
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