老师,你好!咨询一下实操的问题,以前年度的应收账款多计了,从而也让主营业务收入多计了,现在要怎么调整啊,我当时记账时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项),现在要怎么调整啊,汇算清缴已经做了。我是这样做的对吗:借:以前年度损益调整-主营业务收入 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-主营业务收入,其实税费是已经交了的,只是现在客户不想付后面尾款的零头30973.35元,你说我这样要怎么调整
火星上的帆布鞋
于2023-06-05 11:04 发布 176次浏览
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