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助教
于2017-12-26 09:45 发布 5863次浏览
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-12-26 09:48
你好,加盖公章,,,,,,,
助教 追问
2017-12-26 09:55
不是应该盖财务专用章的吗?
淑女老师 解答
2017-12-26 10:03
@Strive:首先确定你的发票是专用发票还是普通发票,一般都不会盖财务章(一)增值税专用发票冲红一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)5、税务登记证副本原件及复印件(盖公章)6、经办人身份证复印件(盖公章)7、公章注意:开具红字通知单在开票日起180天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。复印件并加盖“此复印件由我司提供,与原件相符”章。二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了。三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的。(二)增值税普通发票不过如果跨月,自己可以自行冲红,不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。
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淑女老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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助教 追问
2017-12-26 09:55
淑女老师 解答
2017-12-26 10:03