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qzuser
于2017-12-26 10:36 发布 673次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-26 10:37
您好!本身暂估就是不对的。你这个月暂估了,下个月确认金额的时候,应该红字冲减暂估的,然后做正确的
qzuser 追问
2017-12-26 10:44
那暂估成本可以跨年吗?
宋生老师 解答
2017-12-26 10:48
您好!可以,但是汇算清缴的时候要按正确的金额来做
2017-12-26 10:51
好的,那如果我直接认证了多少发票,就结转多少成本,这样做有没什么风险呢?
2017-12-26 10:54
您好!可以的。你拿到的发票自然是可以作为成本结算。但是不能乱来啊,建议还是对应
2017-12-26 10:57
我这个应该算是提前结转了成本,型号什么的都是对应的,
2017-12-26 10:58
不知道这样理解的对不对
2017-12-26 10:59
你好!实际上就是应该对应,比如你卖了10个苹果,对应的成本就是这10个苹果买进来的成本
2017-12-26 11:12
@宋老师: 好的,明白了,那我这个月暂估,下个月冲回,就表示这笔暂估款已经平了,是这个意思吗?
2017-12-26 11:13
你好!对的,就是这个意思
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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宋生老师 解答
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