送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-26 10:37

您好!本身暂估就是不对的。你这个月暂估了,下个月确认金额的时候,应该红字冲减暂估的,然后做正确的

qzuser 追问

2017-12-26 10:44

那暂估成本可以跨年吗?

宋生老师 解答

2017-12-26 10:48

您好!可以,但是汇算清缴的时候要按正确的金额来做

qzuser 追问

2017-12-26 10:51

好的,那如果我直接认证了多少发票,就结转多少成本,这样做有没什么风险呢?

宋生老师 解答

2017-12-26 10:54

您好!可以的。你拿到的发票自然是可以作为成本结算。
但是不能乱来啊,建议还是对应

qzuser 追问

2017-12-26 10:57

我这个应该算是提前结转了成本,型号什么的都是对应的,

qzuser 追问

2017-12-26 10:58

不知道这样理解的对不对

宋生老师 解答

2017-12-26 10:59

你好!实际上就是应该对应,比如你卖了10个苹果,对应的成本就是这10个苹果买进来的成本

qzuser 追问

2017-12-26 11:12

@宋老师: 好的,明白了,那我这个月暂估,下个月冲回,就表示这笔暂估款已经平了,是这个意思吗?

宋生老师 解答

2017-12-26 11:13

你好!对的,就是这个意思

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...