送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-06-13 16:38

你好,请问你想问的问题具体是?

诚心的小笼包 追问

2023-06-13 16:47

会计分录

邹老师 解答

2023-06-13 16:52

你好
将要到期的一张面值为90000元的无息银行承兑汇票,连同解讫通知和银行存款进账单,一起交到银行,办理银行存款收款手续。
借:银行存款,贷:应收票据
应收账款6900元被确认为坏账。
借:坏账准备,贷:应收账款
基本生产车间盘亏一台设备,原价364000元,已计提折旧292500元,已提减值准备32500元。
借:待处理财产损益,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产
从银行借入3年期借款800000元,存入银行,该借款用于构建固定资产。
借:银行存款,贷:长期借款
公司出售一台不需用设备,收到价款630000元,设备原价1240000元,已提折旧340000元,已提减值准备160000元,该设备已经处理完毕。
借:固定资产清理 , 累计折旧  ,固定资产减值准备, 贷:固定资产
借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)  
借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理
计提短期借款利息22400元。
借:财务费用,贷:应付利息
归还短期借款本金260000元。利息22400元,总计归还本息282400元。
借:短期借款,应付利息,贷:银行存款
分配应付职工工资886300元(不包括在建工程人员工资),其中生产人员工资763000元,车间管理人员工资26400,销售人员工资24000,行政管理人员工资72900元。
借:生产成本,制造费用,销售费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—工资
发生职工福利费124082(不包括在建工程应负担的福利费),其中生产人员福利费106820元,车间管理人员福利费3696元,销售人员福利费3360,行政管理人员福利费10206元。
借:生产成本,制造费用,销售费用,管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目

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