- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-28 17:23
你好,不是的,是这样处理
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
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春煦 追问
2017-12-28 17:27
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2017-12-28 17:28