送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-29 22:24

您好,一般情况下,建议直接记入期间费用,借;管理费用-差旅费,应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。

遇一人白头 追问

2017-12-29 22:30

老师,是食堂买菜,吃饭的支出?的会计分录?

王雁鸣老师 解答

2017-12-29 22:34

您好,是的,先做借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。计提时再做借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。

遇一人白头 追问

2017-12-29 22:40

老师费用已经发生了,钱已经花出去了。为什么要计提?

王雁鸣老师 解答

2017-12-29 22:41

您好,因为要经过应付职工薪酬过渡,好统计数据。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...