一般纳税人的企业年末结账时应交税费-应交增值税(销项税额)余额是341390元,应交税费-应交增值税(进项税额)余额是494572元,我怎么结转
熊猫公主
于2017-12-30 11:54 发布 1024次浏览
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方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-12-30 11:57
你进项大于销项的部分刚好是留抵吗
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结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
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你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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这个问题很简单,一般纳税人指的是缴纳营业税的企业,进项税额抵扣指的是企业可以将从其他企业或个人购买的商品或服务的税费抵扣本企业应缴的增值税。换句话说,当企业从其他企业或个人购买商品或服务时,购买方的增值税可以抵扣自己的增值税支出。
2023-03-23 10:27:57
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你好,您这个是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
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