送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2018-01-01 20:34

你好!将17年暂估的红冲,在将发票蓝字入账,在汇算清缴前来发票就行的。

陈静老师 解答

2018-01-01 20:37

先冲销之前的暂估成本,然后按照实际成本,进项税进行做分录,借成本,进行税,贷应付账款

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相关问题讨论
你好!将17年暂估的红冲,在将发票蓝字入账,在汇算清缴前来发票就行的。
2018-01-01 20:34:51
你好,当然在18年的凭证中呀。收到票后,先冲去年的暂估,再按票面做分录 ,发票附在这个凭证后 17年暂估的,到18年5月31日前还没有发票的,全部调整!
2018-05-24 12:13:09
红字分录 借:以前年度损益调整 贷:应付账款 在根据发票 借:以前年度损益调整 应交税费~增值税~进 贷:应付账款
2019-04-17 23:43:56
你好!汇算清缴前且无差额直接在18年冲红在做蓝字就可以,否则就需要通过以前年度损益调整
2018-05-18 11:44:11
您好!这个是要做以前年度损益调整的 。
2019-11-18 17:33:30
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