送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2018-01-01 20:34

你好!将17年暂估的红冲,在将发票蓝字入账,在汇算清缴前来发票就行的。

陈静老师 解答

2018-01-01 20:37

先冲销之前的暂估成本,然后按照实际成本,进项税进行做分录,借成本,进行税,贷应付账款

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