17年发生的成本,一直没有发票,对方说18年给开票,那17年是不是应该暂估入成本?要是18年收到了发票我该怎么做分录啊?
相伴一生
于2018-01-01 20:31 发布 678次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-01-01 20:34
你好!将17年暂估的红冲,在将发票蓝字入账,在汇算清缴前来发票就行的。
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你好!将17年暂估的红冲,在将发票蓝字入账,在汇算清缴前来发票就行的。
2018-01-01 20:34:51
你好,当然在18年的凭证中呀。收到票后,先冲去年的暂估,再按票面做分录 ,发票附在这个凭证后
17年暂估的,到18年5月31日前还没有发票的,全部调整!
2018-05-24 12:13:09
红字分录
借:以前年度损益调整
贷:应付账款
在根据发票
借:以前年度损益调整
应交税费~增值税~进
贷:应付账款
2019-04-17 23:43:56
你好!汇算清缴前且无差额直接在18年冲红在做蓝字就可以,否则就需要通过以前年度损益调整
2018-05-18 11:44:11
您好!这个是要做以前年度损益调整的 。
2019-11-18 17:33:30
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陈静老师 解答
2018-01-01 20:37