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陈春婷
于2023-06-30 17:51 发布 345次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-06-30 17:52
你好,本月开了发票,先把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票再做收入分录
陈春婷 追问
2023-06-30 17:58
具体借和贷怎么写?
2023-06-30 17:59
具体借和贷怎么写
邹老师 解答
2023-06-30 18:00
你好先把之前的无票收入分录红冲借:以前年度损益调整—主营业务收入,贷:其他应付款然后根据开具的发票再做收入分录 借:其他应付款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-06-30 18:04
谢谢老师
2023-06-30 18:56
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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陈春婷 追问
2023-06-30 17:58
陈春婷 追问
2023-06-30 17:59
邹老师 解答
2023-06-30 18:00
陈春婷 追问
2023-06-30 18:04
邹老师 解答
2023-06-30 18:56