送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-03 15:03

你好,是的,是这样做账务处理的

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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-03 15:03:06
您好 借:原材料46659 贷:预付帐款 46659 一预到底
2021-02-23 20:32:40
这个同一个供应商挂应付就不需要挂预付了
2021-01-05 17:28:11
您的分录错误,正确分录如下: 1、支付款项: 借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25 2、摊销租金: 借:制造费用 7.5 贷:预付账款-租金 7.5 3、收到发票后编制如下两笔分录: a、借:银行存款 25 贷:预付账款-租金 25 b、借:预付账款-租金 25 贷:银行存款 25
2017-11-02 09:04:53
可以的,可以按你写这么做,可以
2020-04-21 09:50:00
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