老师,比如我们10月发生了一笔费用,我发票还没到,也没付款,我就计提了,我计提的金额是1900,借:管理费用 1900 贷:其他应付款 1900,到了11月份,我们的发票实际金额是2000,实际支付也是2000,那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗?11月的分录是做,借:其他应付款1900 借:管理费用100 ,贷:现金 2000,还是做,借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 和借:其他应付款 2000 ,贷:现金2000
木木
于2018-01-04 09:55 发布 1165次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息