老师,比如我们10月发生了一笔费用,我发票还没到,也没付款,我就计提了,我计提的金额是1900,借:管理费用 1900 贷:其他应付款 1900,到了11月份,我们的发票实际金额是2000,实际支付也是2000,那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗?11月的分录是做,借:其他应付款1900 借:管理费用100 ,贷:现金 2000,还是做,借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 和借:其他应付款 2000 ,贷:现金2000
木木
于2018-01-04 09:55 发布 1221次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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