11月份销项 12万 11月份进项15万 那么11月份的进项我如果全部认证了,那11月份的增值税就不要交了,留底3万进项。 那么请教老师当月认证多少进项,当月就必须全部抵扣当月的销项吗?
凡
于2018-01-04 10:18 发布 691次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,是要认证后抵扣
2019-02-15 09:38:47
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同学你好
这个分录不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20
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你填写本期认证本期抵扣么,填写,那这个就可以下次继续抵扣
2019-10-10 09:20:55
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你好,是的,认证了系统会默认抵扣的
2018-01-04 10:19:37
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你好,等有销项再勾选好一些,免得做那么多留抵。
2019-11-19 22:51:07
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