7月报上季度增值税,申报比账上多尾差0.03元,是在6月账里计入借:营业外支出0.03,借:应交税费-应交增值税-0.03吗?还是在7月账里在做这笔分录?这样做分录对吗?
雪云微
于2023-07-06 16:11 发布 559次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-07-06 16:14
你好!都可以的。这个关系不大
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你好!直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
比如买四赠一
2021-07-01 22:52:35
你好,可以这样写分录
2019-01-30 11:40:41
您好,您的意思我没有完全理解,麻烦您再详细描述一下,谢谢。
2017-03-15 21:28:48
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雪云微 追问
2023-07-06 18:18
宋生老师 解答
2023-07-06 18:37