请教一下 收到**项目经费拨款63万 怎么样做账务处理呢?第一 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 这样对吧?那后面的怎么做才能让专项应付款借贷平衡呢? 如开发**项目材料费用了40万,借:研发支出-**40万 贷:银行存款40万 项目完工未形成无形资产:借:专项应付款40万 贷:研发支出-**40万 这样做对吗?那还剩下23万呢怎么处理呢?
微尘
于2018-01-04 11:25 发布 951次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,这样做也可以的。剩余部分等花出去,再按上面的操作处理。
2018-01-04 11:30:50
第一笔分录,借:银行存款,贷:营业外收入,营业外收入转本年利润
2017-11-12 10:31:06
一般计入营业外收入或递延收益核算,而不通过资本公积核算
2016-01-08 21:24:35
对的,你处理是正确的
2017-11-13 16:38:43
您好,如果想平衡的话,借;管理费用,负数,借;专项应付款,正数。
2017-11-11 16:01:41
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