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激昂的黑猫
于2023-07-10 11:59 发布 331次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2023-07-10 12:01
郭老师 解答
你直接按照折扣之后的来做账务处理就可以的。
激昂的黑猫 追问
可是我花费的有3129700怎么处理呢
2023-07-10 12:02
贷方是我花费的金额,左边是我实际到货的金额,中间有个差额应该计入什么科目呢
2023-07-10 12:04
你这个折扣还需要支付吗?
那货币资金这个折扣,你这个还有余额吧。
2023-07-10 12:06
是上个月进车商家返利的,用在了这个月进车的金额上,相当于上个月返给我我们210240,正好这个月用这个金额进车了,不然还要用三方资金进,现在就是借贷有个差额不知道怎么做了
2023-07-10 12:08
开发票的时候没有开折扣吗?如果没有的话,你转可以按照你上面的来,你也可以转营业外收入上面的折扣都写整车
2023-07-10 12:10
你看我借方的分录,上面的是发票金额,红字的部分也是发票上的折扣额,例如,商品100,折扣10,实际90
2023-07-10 12:24
那你直接借库存商品90进项贷银行
2023-07-10 12:29
我这边是4S店,5月份从厂家进车,厂家给我们返了210240元到折扣账户,我现在做6月份账的时候,我们6月份进车共花费了三方贷款2772040,折扣210240,自有资金147420,合计3129700。但是我们到的车金额也是3129700,但是发票上注明了折扣,现在有个差额,不知道计入什么科目了 ,麻烦再看下我写的分录,就是刚才的图片
你好,你把发票截图看一下的。
2023-07-10 12:30
花费的资金与实际到货的商品中间有差额,这个差额应该计入什么科目
2023-07-10 12:31
你当时做折扣的时候,做了营业外收入吗?你不行把这个折扣删除,折扣就不要提现了,直接按折扣之后的来做。借其他货币资金贷营业外收入,你看一下你做了这个没有,红冲这一个。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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