我公司12月份成立的公司,开了三张金税盘发票,两张普票,一个设备,一个技术维护费,一张设备发票200,12月没有业务,这三张发票怎么做账,要是做上应纳税额就是-860了,专票还要认证吗?我们12月没有业务,增值税主表怎么填写?要是填上,应纳税额就是-860了不填的话有两张普票,1月份就入不了账了吧,专票那张还要认证码?还是跟普票一起全额递减,不需要认证呢
琴琴
于2018-01-05 11:26 发布 654次浏览
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