想问下,我们每个月都会产生新的进项税加计抵减发生额,原来每月做以下分录: 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入——加计抵减 但是前期进项多,一直没有使用,如果这个月要使用加计抵减进项税,那分录怎么做呢?借贷怎么写
唧唧哇哇
于2023-07-12 15:06 发布 205次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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