问题1:小规模纳税人代开的专票,有的开的1%,有的开的3%,开的1%的优惠部分,在增值税税申报里面报表怎么填? 问题2:小规模纳税人普票有的开的3%,有的开的1%,在增值税纳税申报里需要反映出来吗?
鱼
于2023-07-13 09:23 发布 224次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-07-13 09:26
1.先都填写3%的那栏然后填写减免税明细表减免的2%
2.也是一样的主表免税栏那里填写减免的3%的税额
相关问题讨论
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,就按照当季度的不含税销售额申报即可。
2021-10-05 14:38:27
你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*3%
需要知道季度收入金额,登记类型是公司还是个体户,开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43
你好,开的是什么业务的发票?
2021-05-14 11:41:34
您的具体问题是什么?如果想学习申报的话,学堂报税实操里面有专门的课件。
2019-07-09 09:44:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
鱼 追问
2023-07-13 10:37
鱼 追问
2023-07-13 10:39
朴老师 解答
2023-07-13 10:46