送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-05 17:22

你好,不需要,通过主营业务收入核算

仰望星空 追问

2018-01-05 17:23

不调可不可以?17年亏损的

邹老师 解答

2018-01-05 17:25

你好,这个不是调整的问题,而是发票错误了需要重新开具

仰望星空 追问

2018-01-05 17:30

跨年了月不应调整以前年度损益直接做主营业务收入和对应科目的一红一蓝的账务调整就可以了。是不是啊老师?

邹老师 解答

2018-01-05 17:31

你好,不是的,收入冲销是特殊的,需要按主营业务收入,而不是调整以前年度损益

仰望星空 追问

2018-01-05 17:39

17年做借:应收账款15000贷主营业务收入14563.11贷应交税费销项税436.89 
今天开具冲红发票又开了正确的蓝字发票。怎么做账正确?

邹老师 解答

2018-01-05 17:40

负数发票分录  借;主营业务收入14563.11贷应交税费销项税436.89 贷;应收账款15000 
正确的蓝字发票分录 借;应收账款15000贷主营业务收入14563.11贷应交税费销项税436.89

仰望星空 追问

2018-01-05 18:04

老师按分录我觉得又重复上税了啊?

邹老师 解答

2018-01-05 18:39

你好,不会重复上税,因为一正一负刚好抵消,不需要在纳税的

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