送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-01-08 15:08

其他应付款

冰玉 追问

2018-01-08 15:14

之前是每个月做的预提,12月份开过来发票了。我这个月是要全部冲回然后按发票来做是吧?我是每个月分开冲回还是可以一次全部冲回?还有房租,电费等是每个月在一个凭证里做的预提,我可以分开冲回吗?

袁老师 解答

2018-01-08 15:41

是的   ,可以分开冲回的

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相关问题讨论
你好!你现在借其他应付款 贷应付账款或者做相反分录就可以了
2022-04-11 10:56:13
学员您好,应该是其他应付款
2021-09-05 13:55:32
你好 购进材料,商品款项没有支付,计入  应付账款  贷方 向其他单位或者个人借款,计入  其他应付款  贷方核算 
2021-06-28 18:20:48
你好 挂其他应付款来核算的
2020-07-29 10:33:08
你好,这种预估的,因为到时候肯定会调整,因此建议放在其他应付款里面
2020-07-04 14:44:22
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