送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-08 15:05

你好,可以开具负数发票 
红字发票 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
蓝字发票  
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

1624977463 追问

2018-01-08 15:08

这个收入我做在2017年了

邹老师 解答

2018-01-08 15:09

你好,收入是计入17年的,后面18年只是做负数,正数分录,刚好冲销了的

1624977463 追问

2018-01-08 15:11

还有张票是2017年12月的收入开多了,要怎么办?

邹老师 解答

2018-01-08 15:14

你好,18年开具负数发票冲销

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相关问题讨论
你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45
这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。 第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。 第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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