2017年的12月发票公司名称开错了,金额没错,增值税通用机打普通发票。我可不可在这月开红字发票,再开张正确的发票,收入算2017年的。红字发票和正确的发票要如何做账?
1624977463
于2018-01-08 15:03 发布 730次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-08 15:05
你好,可以开具负数发票
红字发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
蓝字发票
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45
这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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