送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-07-31 08:57

你好,本月想要冲销这个暂估
借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料
如果之前领用,结转的金额有错误,也需要同步进行调整。

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你好,本月想要冲销这个暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 如果之前领用,结转的金额有错误,也需要同步进行调整。
2023-07-31 08:57:40
损益结转的时候本来是盈利1000的,暂估的结转的成本冲回10000,损益表还是盈利的,是不是对的
2021-06-21 09:49:44
你好,取得发票冲销暂估入库分录,之前领用材料的分录不需要冲销
2017-11-05 13:01:30
同学,你好,你上个月的分录如何填写的
2020-05-29 10:37:36
可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59
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