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有理
于2018-01-10 09:39 发布 782次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-10 09:40
借:应付职工薪酬171,贷:应交税费--应交个税
有理 追问
2018-01-10 09:42
个税部分 借 应付职工薪酬薪酬 福利费 贷 应交税费 个人所得税 支付个税借 应交税费 个税 贷银存吗
袁老师 解答
2018-01-10 09:51
是的
2018-01-10 11:03
那这样 应付职工薪酬 福利费 也就是公司给员工承担的个税就不平了
2018-01-10 11:07
这个说明你原来计提应付职工薪酬不对,需要补提的
2018-01-10 11:12
原来计提的工资没有算 公司替员工承担的个税部分 计提工资计提了25200 个税是171 公司承担 实际发工资发了25200 分录该怎么做 需要补提吗怎么做 还是说替员工承担的个税直接计入营业外支出合适
2018-01-10 11:13
这个补提比较合适
2018-01-10 11:14
怎么补提 老师能不能给一个完整的分录
2018-01-10 11:19
借管理费用171贷 应付职工薪酬171
2018-01-10 11:21
补计提会影响个税吗
2018-01-10 11:24
会的
2018-01-10 11:27
那我上个月个税报了 又补提了 个税怎么办
2018-01-10 11:33
放在下月报吧
2018-01-10 11:38
把补提的数加在这个月工资金额里申报?
2018-01-10 12:08
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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