我公司是生产型出口退税企业,2016年在国外投资建厂,当年以我公司购买设备投资国外,当年7月购进生产设备一套,当时入账借方:固定资产-设备一套;140万;应交税费:30万,贷方:应付账款:170万,在2017年5月出口该设备的报关单没有申报,税务局让做内销处理,针对之前的分录,该笔业务会计分录怎么做?还有一笔40万没有发票,要做免税申报,该会计分录怎么写?
菲童牛宝
于2018-01-11 10:29 发布 1111次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-01-20 14:48
您好,先按固定资产清理处理,借;固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产,再根据出口金额,借;应收账款等科目,贷;固定资产清理,应交税费-应交增值税。
免税申报的,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息