送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-08-08 16:43

你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。

微信用户 追问

2023-08-08 16:55

老师这个是不是因为增值税计提多了

郭老师 解答

2023-08-08 16:57

你好,这个不是机体多了,你看一下你们是不是有留底。

微信用户 追问

2023-08-08 16:59

上面追问错问题了,


是的,之前抵扣了,现在开了部分红冲发票。

郭老师 解答

2023-08-08 17:00

你好,那留着以后抵扣就可以的。

微信用户 追问

2023-08-08 17:03

啥意思,负数发票怎么留着以后抵扣?

郭老师 解答

2023-08-08 17:03

你好,主表里面有一个刘迪,你填写了销项税额,销项额之后,它自动抵扣,不需要你额外操作呀。

微信用户 追问

2023-08-08 18:35

我这个是供应商开给我红字发票,申报的时候进项怎么填呢?

郭老师 解答

2023-08-08 18:38

附表二二十行里面填写的。

郭老师 解答

2023-08-08 18:39

如果你的进项已经抵扣了

上传图片  
相关问题讨论
你好;     这没有问题的; 开红字信息表当月做进项税转出; 次月报  转出附表2   
2023-01-05 14:23:42
你好,一般都是自动出来的,你修改了之后保存不了。
2022-07-27 17:36:35
你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。
2023-08-08 16:43:06
您好,对的,是这个意思的,转出
2023-05-19 09:59:03
你好,做的进项转出 进项转出里面和你增值税附表二的进项转出,这个发生额一致。
2021-08-13 14:32:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...