送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-08-08 16:43

你好,之前认证抵扣了吗?如果是的话可以的。

微信用户 追问

2023-08-08 16:55

老师这个是不是因为增值税计提多了

郭老师 解答

2023-08-08 16:57

你好,这个不是机体多了,你看一下你们是不是有留底。

微信用户 追问

2023-08-08 16:59

上面追问错问题了,


是的,之前抵扣了,现在开了部分红冲发票。

郭老师 解答

2023-08-08 17:00

你好,那留着以后抵扣就可以的。

微信用户 追问

2023-08-08 17:03

啥意思,负数发票怎么留着以后抵扣?

郭老师 解答

2023-08-08 17:03

你好,主表里面有一个刘迪,你填写了销项税额,销项额之后,它自动抵扣,不需要你额外操作呀。

微信用户 追问

2023-08-08 18:35

我这个是供应商开给我红字发票,申报的时候进项怎么填呢?

郭老师 解答

2023-08-08 18:38

附表二二十行里面填写的。

郭老师 解答

2023-08-08 18:39

如果你的进项已经抵扣了

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好,你已经认证过了吗,然后红冲发票的话,直接按红冲发票处理。
2022-01-04 14:41:44
你好,你看下进项转出的金额是你们开出去的附属发票的吗?
2021-12-02 16:48:37
学员您好,8月需要进项转出 原来蓝字发票的时候你们是怎么做会计分录的?
2021-09-02 14:01:12
开了红字,信息表就要进项转出。
2021-05-19 14:29:39
同学你好 购买方没有返利没事 按照发票做账就行了 红字发票信息表撤销
2021-09-29 13:42:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...