送心意

家权老师

职称税务师

2023-08-08 17:01

借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

晓晓 追问

2023-08-08 17:15

我之前是这样做的,开红字信息表时,是这样做的,借:其他应收款12666.39,主营业务成本  -11209.19,贷:应交税费-应交增值税(进转出)1457.20,当钱回来时,借:银行存款12666.39 贷:其他应收款12666.39,这样对吗

家权老师 解答

2023-08-08 17:16

嗯嗯,可以的,没问题的,冲平就是

晓晓 追问

2023-08-08 17:24

但是我冲的主营业务成本,这个有什么影响吗,如果做收入的话可以吗

家权老师 解答

2023-08-08 17:28

你原来收到发票的时候做的什么就红冲啥科目?除非进货当月存货已经销售完毕

晓晓 追问

2023-08-08 17:46

现在就是已经没有车了,已经卖完了,那要怎么做

家权老师 解答

2023-08-08 17:48

那就冲主营业务成本就是

晓晓 追问

2023-08-08 17:54

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2023-08-08 17:58

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
你是指红字发票吗?是要给到客户的
2019-12-31 11:45:47
您好!这个看企业自己安排了。只要查询的时候能查到就可以了。
2019-12-30 17:26:39
您好 要不要给对方两联
2020-06-22 10:02:19
你好 对方之前入账了才需要给到对方,如果对方之前就没有入账,那现在开具的负数发票第二联,第三联也就不需要给到对方了
2020-06-08 11:38:00
是的,这个是蓝字-红字之后去申报
2020-02-24 11:00:17
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