我2017年12开错了一张票,是因为税率开错了。我这个月报增值税时才发现,因此在申报时,就要让我按正确的税率缴纳。那我这个月开一张红字发票,然后再重开一张票,缴增值税该怎么计算呢? 不是,假设我错开的税额是1000,正确的应该是1500.那我12月缴纳的税额是1500。那我这个月开张红字-1000.在开张正确的发票1500. 那这样我不是就多缴500了吗?
菲童牛宝
于2018-01-12 09:40 发布 624次浏览
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