建筑业,挂靠方提供的成本发票中有一张10万元增值税专票成本材料票,挂靠方已经把钱支付给材料商了,我们能不能把这张材料专票的钱付给挂靠方?这张专票怎么记账处理?是认证后作进项转出吗?
绽放
于2018-01-12 10:25 发布 1170次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
你好,你们是不用抵扣入账的话就认证后做进项税额转出就可以了。如果要可以做委托付款相当欠挂靠方款项
2018-01-12 23:04:23
可以私下转给老板的,这个可以不用公帐处理。
2021-01-06 14:32:16
借:银行存款贷:其他应付款
2017-07-13 11:06:46
可以的
2017-08-31 11:03:00
这个不要体现在你们账上 因为体现出来了就要做收入 最好私下返现
2019-08-13 11:33:48
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