送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-08-23 14:08

你好,内账这么做肯定是不符合的

°C 追问

2023-08-23 14:18

那内账是不是根据公司实际经营情况去做账核算清楚就可以了?

东老师 解答

2023-08-23 14:18

对的,所以这个就是内账

°C 追问

2023-08-23 17:34

固定资产也可以按含税入,按价税合计折旧吗?

东老师 解答

2023-08-23 17:38

你要是说内账就是这么做的

°C 追问

2023-08-24 08:14

还有就是内账都是价税合计做的,应该不存在进项税和销项税的问题吧

东老师 解答

2023-08-24 08:21

对内账是不存在这个问题的。

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相关问题讨论
你好,内账这么做肯定是不符合的
2023-08-23 14:08:43
您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020-08-02 14:30:05
你好,这个月这样做分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020-03-25 17:32:33
你设置下,参考下财会2016.22
2019-10-25 16:45:35
需要把差额结转到转出未交增值税的
2018-12-26 15:04:58
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