- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-08-23 14:08
你好,内账这么做肯定是不符合的
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你好,内账这么做肯定是不符合的
2023-08-23 14:08:43
您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录
借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020-08-02 14:30:05
你好,这个月这样做分录
借;应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020-03-25 17:32:33
你设置下,参考下财会2016.22
2019-10-25 16:45:35
需要把差额结转到转出未交增值税的
2018-12-26 15:04:58
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