送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-08-24 11:17

您好, 是先预付了 然后收到发票吗

兴奋的冷风 追问

2023-08-24 11:18

应该是一起进行的,但是财务经理要求先放预付

东老师 解答

2023-08-24 11:20

借:预付账款 1107
贷:银行存款 1107
借库存商品/费用1000
应交税费—待认证进项税额 107
贷:预付账款 1107

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
要做进项税额负数,调整到预付账款科目。 借:预付账款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-24 14:30:25
麻烦老师写详细分录,实在是不懂
2018-12-19 16:39:38
做的分录是对的哈
2021-09-28 22:03:54
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