7老师,预付账款,但是收到发票,会计分录是这样吗: 借:预付账款 1107 贷:银行存款 1107 借:应交税费—待认证进项税额 117 贷:预付账款 117
兴奋的冷风
于2023-08-24 11:16 发布 821次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-08-24 11:17
您好, 是先预付了 然后收到发票吗
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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
要做进项税额负数,调整到预付账款科目。
借:预付账款
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-24 14:30:25
麻烦老师写详细分录,实在是不懂
2018-12-19 16:39:38
应该是一起进行的,但是财务经理要求先放预付
2023-08-24 11:18:53
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兴奋的冷风 追问
2023-08-24 11:18
东老师 解答
2023-08-24 11:20